|2021/03/26 17:23
已認(rèn)證的發(fā)票由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表:
一、購(gòu)買方登錄開票軟件操作步驟
1、登陸開票軟件點(diǎn)擊:發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開;
2、選擇“購(gòu)買方申請(qǐng)”——選擇“1、已抵扣”,點(diǎn)擊“確定”;
3、根據(jù)實(shí)際情況錄入銷售方信息和商品信息,(注意:數(shù)量、金額輸入負(fù)數(shù));
4、填寫好信息并核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,點(diǎn)擊“不打印”, 彈出的提示框再次點(diǎn)擊“取消”按鈕。
二、紅字發(fā)票信息表網(wǎng)絡(luò)上傳申請(qǐng)操作步驟
1、點(diǎn)擊:發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出;
2、選中需要上傳的信息表,點(diǎn)擊:上傳——確認(rèn);
3、上傳完畢后,可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新為“審核通過(guò)”;
4、信息表描述為“審核通過(guò)”的信息表編號(hào)可以用于開具紅字發(fā)票 。將“信息表編號(hào)”提供給銷售方開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)即可。
您好,很高興為您解答~
購(gòu)買方及銷售方發(fā)票沖紅操作流程如下:
購(gòu)買方紅字信息表流程:1、登陸開票軟件點(diǎn)擊:發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,2、選擇“購(gòu)買方申請(qǐng)”——選擇“1.已抵扣”,點(diǎn)擊“確定”,3、根據(jù)實(shí)際情況手動(dòng)錄入銷售方信息和商品信息,(注意:數(shù)量、金額輸入負(fù)數(shù)),4、填寫好信息并核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,點(diǎn)擊“不打印”, 彈出的提示框再次點(diǎn)擊“取消”按鈕。
銷售方填開紅字發(fā)票信息表 操作流程如下:
1、登陸開票軟件點(diǎn)擊:發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,
2、選擇“銷售方申請(qǐng)”,并且將需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼填寫上去并設(shè)置對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的開票時(shí)間,再點(diǎn)擊“下一步”,
3、提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”,再次核對(duì)發(fā)票代碼和號(hào)碼是否正確,若無(wú)誤,點(diǎn)擊“確定”按鈕,
4、彈出的對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,點(diǎn)擊“不打印”, 彈出的提示框再次點(diǎn)擊“取消”按鈕。
延伸點(diǎn):一、紅字發(fā)票信息表網(wǎng)絡(luò)上傳申請(qǐng)操作步驟:
1.點(diǎn)擊:發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出。
2. 選中需要上傳的信息表,點(diǎn)擊:上傳——確認(rèn)
3.上傳完畢后,可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新為“審核通過(guò)”
4. 信息表描述為“審核通過(guò)”的信息表編號(hào)可以用于開具紅字發(fā)票 。將“信息表編號(hào)”提供給銷售方開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)即可,也可雙擊信息表打開詳情頁(yè),點(diǎn)擊頁(yè)面右上角【打印】按鈕,放A4紙打印以后回傳銷方。
二、開具紅字發(fā)票
1、點(diǎn)擊:發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開
2、彈出的“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”框,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕
3、在專用發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊:紅字——導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表
4、可看到剛才上傳并審核 通過(guò)的信息表,選中該信息后點(diǎn)擊“選擇”按鈕,如果未查詢到,可點(diǎn)擊【下載】按鈕點(diǎn)擊確定同步信息表信息
5、核對(duì)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,并且用對(duì)應(yīng)號(hào)碼的紙質(zhì)發(fā)票打印出來(lái)即可
6、本次發(fā)票紅沖完成
希望我的回答能夠幫到您~
您好,很高興為您解答:
如果想要將已認(rèn)證的發(fā)票沖紅,首先先與銷售方取得聯(lián)系,在你購(gòu)買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請(qǐng)單。然后做好了的申請(qǐng)單還需申請(qǐng)單導(dǎo)出,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;然后把原來(lái)有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件復(fù)印件,該發(fā)票的記賬憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記賬憑證原件及復(fù)印件,有該有誤的認(rèn)證清單,最后把以上所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上與原件一致樣。
您好!
已認(rèn)證的發(fā)票需要由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表:
一、購(gòu)買方登錄開票軟件點(diǎn)---發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開---選擇"購(gòu)買方申請(qǐng)--- 已抵扣---點(diǎn)擊確定根據(jù)實(shí)際情況錄入銷售方信息和商品信息(注意:數(shù)量金額輸入負(fù)數(shù))---填寫好信息并且核對(duì)無(wú)誤后----點(diǎn)擊打印按鈕系統(tǒng)自動(dòng)保存紅字發(fā)票信息表----彈出打印界面---點(diǎn)不打印。
二、紅字發(fā)票信息表網(wǎng)絡(luò)上傳申請(qǐng)操作步驟:
點(diǎn)擊發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出---選擇需要上傳的信息表點(diǎn)上傳確認(rèn)---信息表審核通的信息表編號(hào)可以用于開具紅字發(fā)票---將信息表編號(hào)提供給銷售方開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)。
您好,很高興為您解答!
已勾選認(rèn)證的發(fā)票沖紅需要由購(gòu)買方進(jìn)行開具紅字信息表,銷售方再開具紅字發(fā)票,具體流程如下:
1.購(gòu)買方登陸開票軟件--發(fā)票管理--開具紅字信息表--選購(gòu)買方--點(diǎn)確定--跟據(jù)發(fā)票信息填寫(金額數(shù)量填負(fù)數(shù))--點(diǎn)打印--紅字信息查詢--找到對(duì)應(yīng)的信息表點(diǎn)上傳--生成信息表編號(hào)--發(fā)給銷貨方即可。
2.銷售方收到紅字信息表后--發(fā)票填開--紅字信息表導(dǎo)入--選擇對(duì)應(yīng)的信息表--確定--生成負(fù)數(shù)發(fā)票--打印出來(lái)即可。
以上,希望可以幫到您。
您好,很高興為您解答。
已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何沖紅:首先需要銷貨方在開票系統(tǒng)里面進(jìn)行開具紅字信息表,輸入要沖紅的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,核對(duì)數(shù)字金額和貨物名稱信息是否正確------銷貨方的紅字信息表開具好了之后,選擇紅字信息表上傳,上傳之后點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票開具,開好之后寄給對(duì)方。
我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票之后,在申報(bào)增值稅的時(shí)候在資料附表二,把要紅沖的稅額輸入到申報(bào)表中,最后再核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤。
希望我的回答能幫到您。
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