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小規(guī)模納稅人開出的票怎么收印花稅?

匿名 |瀏覽2676次
檢舉|收藏|2021/04/15 15:03
全部回答(5)
  • 您好,很高興為您解答!

    簽訂購銷合同時的金額為您申報時的數(shù)據(jù),申報印花稅時需要先查看合同簽訂時金額是否進行價稅分離,如果未區(qū)分價稅則申報合同簽訂的全部價格。如表明金額和稅額等,則申報不含稅金額部分。

    印花稅---購銷合同這個稅率為萬分之三。

    回答于 2021/04/29 17:18
  • 您好,很高興為您解答:
    印花稅分為購銷合同印花稅、實收資本印花稅,借款合同印花稅,營業(yè)賬本印花稅等,開出的票的印花稅是屬于購銷合同印花稅,根據(jù)合同上的金額按照萬分之三來進行申報。
    印花稅征稅品目較多,不同印花稅的品目的稅率不一致,需按照實際的品目來選擇對應的印花稅。

    回答于 2021/04/29 11:18
  • 你好,很高興為您解答。

    印花稅應根據(jù)跟客戶以及供應商簽訂的購銷上面的金額,申報購銷合同印花,稅率萬分之三。購銷合同要標明價稅分開,如果價稅沒有分開的,按照合同的全部價格申報印花稅,如果標明了貨款和稅金的,按照不含稅價申報合同印花。

    備注:印花稅的征稅品目比較多,有證照印花、賬簿印花、實收資本印花等等,具體根據(jù)對應的品目選擇對應的稅率申報,希望以上信息能夠幫助到您。

    回答于 2021/04/28 22:44
  • 您好,很高興為您解答。

    公司繳納印花稅是根據(jù)簽訂合同的金額來申報印花稅的,而不是您開什么票才繳納印花稅的,比如說您這邊簽訂了相關的銷售合同,這種應該在電子稅務局申報購銷合同的印花稅。

    簽訂的合同按照合同總金額進行申報印花稅,印花稅的稅額計算是合同總金額的萬分之5,小規(guī)模納稅人再減半增收。

    溫馨提醒:開發(fā)票需要繳納的是增值稅和附加稅,如果有涉及到的廣告業(yè)務的是文化事業(yè)建設稅申報。

    希望我的回答能幫到您。

    回答于 2021/04/27 21:13
  • 您好,很高興為您解答!

    印花稅是對經濟活動和經濟交往的中樞立、領受、使用的應稅經濟憑證所征收的一種稅。屬于一種行為稅,只要你有以上的行為就要納稅,和你是什么性質的單位沒有關系,作為企業(yè)你的印花稅就是資金賬薄要貼。

    那么我們要開具的發(fā)票要交印花稅這個要怎么操作計算:
    1:開具發(fā)票不繳納印花稅。
    2:無購銷合同時,每月零申報印花稅。
    3:印花稅除了繳納注冊資金的,資金賬簿?年底按實際合裝成冊的(通常最少不低于4冊——a現(xiàn)金、b銀行、c總分類合訂本、d及散頁合訂),每冊5元印花稅票。
    回答于 2021/04/22 08:59
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